Título:  Auditor

Descripción: 

Propósito General

 

Minimizaras las posibles pérdidas de valor de la compañía, ejecutando el plan anual aprobado, enfocado en los procesos operativos y financieros críticos, con el objetivo de validar si los controles internos implementados son eficaces y mitigan los riesgos inherentes de la operación, aportando a las áreas recomendaciones robustas que les permita eficientizar sus procesos.

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2. Ejecutar el proceso de Auditoría Interna, analizando los riesgos de cada operación, de acuerdo con las directrices y normativa vigente, con la finalidad de contribuir con los objetivos de la compañía, garantizando el patrimonio de esta.

3. Realizar recomendaciones para la construcción del Plan Anual de Auditoría y presupuesto del área, con el fin de garantizar el adecuado manejo de los recursos asignados.

4. Ejecutar auditorías internas e informes respectivos de las áreas/compañías asignadas, de acuerdo con el plan de trabajo aprobado, incluyendo recomendaciones que generen valor agregado a la compañía, contribuyendo al adecuado uso de bienes y recursos de la compañía.

5. Identificar riesgos de negocio clave (internos y externos) que impactan los procesos y resultados de la empresa, con el fin de proponer recomendaciones que reduzcan y mitiguen estos riesgos.

6. Identificar oportunidades de mejora en el ambiente de control, con base a las mejores prácticas, cumplimiento de políticas, legislación legal vigente, procedimiento, accesos a las opciones críticas de los sistemas y marcos de referencia internacional, generando recomendaciones que agreguen valor y ayuden a mitigar los riesgos existentes.

7. Identificar riesgos de negocio clave (internos y externos) que impactan los procesos y resultados de la empresa, con el fin de proponer recomendaciones que reduzcan y mitiguen estos riesgos.

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8. Administrar los tiempos del trabajo de auditoría, a través del uso eficiente de los recursos disponibles en comunicación con el responsable del proceso cualquier desviación identificada, para dar cumplimiento al plan anual de auditoría.

9. Conducir auditorias investigativas en caso de denuncias, con el fin dar cumplimiento y respuestas a las mismas.

10. Realizar seguimiento mensual al cumplimiento de planes de acción derivados de las auditorías, para mitigar los riesgos que puedan implicar una pérdida en el patrimonio de la compañía.

11. Realizar validaciones relacionados a los riesgos y desviaciones que pueden comprometer el patrimonio y bienes de la Compañía a requerimiento de la Alta Dirección.

12. Elaborar informes y presentaciones para los diferentes Comités, con el fin proporcionar información relevante para la toma de decisiones

13. Participar y motivar la participación de los demás colaboradores, en los programas de gestión de la compañía (Medio Ambiente, Calidad, 5S, Innovación, etc.).

Educación Formal

 

ESCOLARIDAD

  • Grado Universitario de Licenciatura en Contabilidad, o áreas afines a las ciencias económicas.
  • Estudios de Maestría o Post Grado relacionados con las áreas a fines, preferiblemente.

 

AREA O ESPECIALIDAD

  • Contaduría Pública, Administrador de Empresas, Ingeniería Industrial o afines a Ciencias Económicas.
  • Preferiblemente con especialización en control interno.
  • CPA (Certified Public Accountant), CIA (Certified Internal Auditor) u otras certificaciones, preferiblemente.

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D.R. Hay Acquisition Company I, Inc. © 2009, Wilmington Delaware, USA

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